一、 *采购人名称: ******人民政府
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************134
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******人民政府
六、 *验收日期: 2024年9月19日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S34 中性笔 签字笔1.0 5 135.0 得力/deliS34 验收通过 2 环杰 HJ-1728 收纳箱/盒/袋 20 1560.0 环杰HJ-1728 验收通过 3 富光 冷水壶 凉水壶 2 138.0 富光WFB6001-2000 验收通过 4 公牛 GN-604-3米 多功能插座 插板 8 552.0 公牛/BULLGN-604-3米 验收通过 5 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 4 78.0 枪手/GUNNER无味杀蚊气雾剂 600ml 验收通过 6 得力 6001 剪刀 20 190.0 得力/deli6001 验收通过 7 清风 A4 70g 打印/复印纸 8包装 4 720.0 清风/qingfengA4 70g 验收通过 8 得力 9560 纸杯一次性杯子 纸杯 加厚型 80 1112.0 得力/deli9560 验收通过 9 得力 BP115 PU/PVC笔记本 皮面笔记本25K 20 380.0 得力/deliBP115 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 杨主任
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